审计处召开附属医院2018至2021年度财务收支与内部控制审计结果反馈会

   发布时间: 2023-03-01    访问次数:

2月27日,审计处在附属医院行政楼五楼会议室召开审计结果反馈会。学校审计处处长黄伟及审计组成员出席会议,附属医院党委书记张南华、院长殷小平及在家班子成员、部分中层干部参加会议。会议由张南华主持。

会上,审计组通报了附属医院2018至2021年度财务收支及内部控制审计结果和审计发现的问题,并提出了审计建议。      

黄伟在反馈时指出,审计结果表明,附属医院2018至2021年度的财务收支在所有重大方面按照《政府会计准则制度》核算,公允反映了附属医院的财务状况以及收入和成本费用;同时,附属医院能按照《行政事业单位内部控制规范(试行)》和相关规定在所有重大方面保持有效的内部控制。但审计中也发现了一些需要纠正和改进的问题。希望附属医院要全面整改审计发现的问题,制定整改方案,明确整改措施、整改时限、目标要求,按项逐条落实审计提出的意见建议,进一步规范工作程序,通过建章立制、规范程序抓好审计整改工作,确保审计整改真实、完整、合规。      

张南华强调,要提高政治站位,切实增强对审计结果反馈问题整改的责任感和紧迫感,尽快建立整改台账,明确责任人,细化整改措施,认真抓好各项整改工作。

殷小平作表态发言,他表示,这次审计是对医院工作的全面体检、精准把脉,有利于提高医院各项工作的科学性、透明度,更好地规范各项日常工作。医院将以此次审计为契机,以整改促提升,进一步完善医院管理制度,提升医院规范化管理水平。



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